2023年,美国的报税截止日期为4月18日,还没提交税表,或是准备进行延期申报的朋友要抓紧了。
报税季的表格五花八门,刚接触或者接触不久的卖家,很容易为自己“该提交什么税表”而感到头疼。
今天为大家整理汇总了LLC公司下,不同身份所需的申报表格,记得收藏。
非美国居民
以下是四种不同情况时,非美国居民的LLC公司需要提交的报税文件。
1.非美国居民独立经营/非美国居民独资LLC
虽然在美国有注册公司,但不被视为“从事美国贸易或商业”的话,就无需申报1040NR和个人所得税。
但如果有来自美国的收入,则需要申报以下文件:
公司报税表:1120表
外国企业报告披露表-5472表
2.非美国居民的合伙LLC
这里会有两种细分情况:一种是有来自美国的收入,另一种则是没有来自美国的收入。
当LLC没有来自美国的收入,需要申报以下材料:
合伙企业申报表- 1065表
场地租赁表- 8825表
为最多四名成员准备:Schedule K-1,K-2,K-3s
如果合伙人与美国贸易活动有关,需填写:8804表,8805表,8813表
但如果LLC有来自美国的收入,需要在上面的材料基础上,填写1040NR并提交。
而1040NR会需要ITIN。
3、非美国人的LLC公司以C公司报税
美国联邦税法允许LLC通过提交IRS的8832表格,来选择公司的联邦税收分类。
若LLC公司希望可以保留利润,或是想避免缴纳个人所得税,可以报税时选择以C型公司的方式进行报税。
在非美国居民的情况下,LLC公司以C公司报税时,需要提交以下材料:
实体分类选举-8832表
公司报税表-1120表
外国企业报告/披露表- 5472表
4.非美国人在特拉华的C公司报税
如果非美国人在C公司的持股比例大于25%,就需要提交以下表格:
公司报税表- 1120表
特拉华特许经营申请表,企业主直接付所需税款
外国企业报告/披露表- 5472表
美国居民
以下四种是在不同情况下,美国居民为LLC报税的所需材料。
1.有个税申报要求的美国独自经营者
所需的材料有:
个人纳税表-1040
自营收入表格- Schedule C
出租房地产- Schedule E
经纪账户的收入- Schedule B/ Schedule D
2.美国合伙经营者及国际相关项目
国际相关项目,是指涉及外国合作伙伴,或外国来源收入的项目。
无论有没有此类项目,美国居民都需要在报税时,提交以下材料:
合伙企业申报表- 1065表
场地租赁表- 8825表
为最多四名成员准备:Schedule K-1,K-2,K-3s
如果合伙人与美国贸易活动有关,需填写:8804表,8805表,8813表
提交个人申报表- 1040表
3.美国居民在特拉华有C公司
这种情况下,美国居民仅需提交1120表和特拉华特许经营申请表即可。
4.DAOLLC
DAO(Decentralized Autonomous Organization) ,即“去中心化自治组织”。
它是基于区块链技术,依托智能合约来管理运行的一种全新的组织形式。
怀俄明州是美国第一个专门针对DAO立法的州,参照LLC的形式进行管理。
这种DAO形式的企业,报税时所需要提交的材料有:
合伙申报表-1065表
租赁或房地产投资-8825表
为最多四名成员准备Schedule K-1、K-2和K-3
如果合伙人与美国贸易活动有关,需填写:8804表,8805表,8813表